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中國證監會督促證券公司做好內部控制評審 2001年10月09日 08:06 中新社北京十月八日電(記者李鵬)中國證監會將對證券公司內部控制改進與完善情況進行監督和檢查,對因為內部控制不健全或執行監督不力造成重大資產損失,出現違法違規和侵害投資者利益,或者導致重大金融風險事故的證券公司及其負有直接責任或者領導責任的相關人員,將依據有關規定,給予相應的處罰。 中國證監會今天發布通知,督促證券公司做好內部控制評審工作。中國證監會要求,證券公司應當根據《證券公司內部控制指引》及公司自身的業務情況、財務狀況和管理水平,加強內部控制的稽核、檢查與完善,聘請有證券執業資格的會計師事務所對公司內部控制進行評審,以防范風險并促進公司內部控制水平的提高。 據悉,中國證監會可以根據監管需要和證券公司暴露出來的問題,指令證券公司聘請有經驗的、合格的會計師事務所實施內部控制評審,并對內部控制評審過程進行協調、檢查和監督。內部控制評審的內容包括但不限于:合規經營、公司治理、環境控制、業務控制、財務控制、資金控制以及電子信息系統控制等。 中國證監會要求,會計師事務所應當向證券公司提交內部控制評審報告,并由證券公司及時轉報中國證監會。必要時,中國證監會可以直接從會計師事務所取得內部控制評審報告。 更多報道:中新財經 |
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